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BR-DE-2
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BR-DE-5
BR-DE-6
BR-DE-7
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BR-DE-10
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BR-DE-16
BR-CO-3
BR-CO-4
BR-CO-9
BR-CO-10
BR-CO-11
BR-CO-13
BR-CO-14
BR-CO-15
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BR-CO-17
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BR-S-1
BR-S-5
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BR-61
BR-AE-02
BR-AE-10
BR-E-01
BR-E-05
BR-DE-19
BR-05
BR-22
BR-23
BR-24
BR-25
BR-26
BR-47
BR-57
BR-DE-22
BR-DE-30
BR-DE-31
PEPPOL-EN16931-R001
PEPPOL-EN16931-R010
PEPPOL-EN16931-R020
PEPPOL-EN16931-R046
PEPPOL-EN16931-R120
PEPPOL-EN16931-R130
WARNUNG
BR-DE-17
BR-DE-18
BR-DE-20
BR-DE-21
BR-DE-26
BR-DE-27
BR-DE-28
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Glossar
E
EN 16931
Einheitencode
E-Reporting
Echtzeit-Meldung
Echtzeit-Rechnungsmeldung (RTIR)
e-Factura RO
EAS (Electronic Address Scheme)
ebInterface
C
CIUS
CII
Codeliste
Chorus Pro
Codice Destinatario
X
XRechnung
XML-Schema (XSD)
XML
Z
ZUGFeRD
Zahlungsart
F
Factur-X
Finvoice
U
UBL
USt-IdNr.
P
PEPPOL
PEPPOL BIS
Participant-ID
PDF/A-3
PDP (Plateforme de Dématérialisation Partenaire)
A
Access Point
S
SMP
SML
Steuerkategorie
Schematron
SDI (Sistema di Interscambio)
Svefaktura
L
Leitweg-ID
K
KoSIT
KSeF
KvK-Nummer
V
Validierung
Vertragsreferenz
ViDA
VeriFactu
ViDA Säule 1: Digital Reporting Requirements
ViDA Säule 2: Einheitliche USt-Registrierung
ViDA Säule 3: Plattformökonomie
B
Business Term (BT)
Business Group (BG)
BIC
Bestellung (PO)
R
Reverse-Charge
Rechnungsart-Code
Rechnungsposition
Rabatt / Zuschlag
I
IBAN
ISO 6523
G
Gutschrift
GLN (Global Location Number)
D
Dokumentenreferenz
D-U-N-S-Nummer
Digipoort
Q
QR-Code Zahlung
T
TicketBAI
O
OVT-tunnus
OIOUBL
N
NemHandel
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Währungscodes (häufig)
Ländercodes (häufig)
USt-Kategorie-Codes
Zahlungsmittel-Codes
Maßeinheiten-Codes (häufig)
Rechnungstyp-Codes (häufig in XRechnung)
XRechnung Felder
Rechnungsgrundlagen
BT-1
BT-2
BT-3
BT-5
BT-6
BT-7
BT-8
BT-10
BT-11
BT-12
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BT-17
BT-18
BT-19
BT-21
BT-22
BT-23
BT-24
BT-25
BT-26
Lieferung und Zahlung
BT-9
BT-13
BT-20
BT-59
BT-60
BT-61
BT-70
BT-71
BT-72
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BT-79
BT-80
BT-81
BT-82
BT-83
BT-84
BT-85
BT-86
BT-87
BT-88
BT-89
BT-90
BT-91
Verkäuferdaten
BT-27
BT-28
BT-29
BT-30
BT-31
BT-32
BT-33
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Käuferdaten
BT-44
BT-45
BT-46
BT-47
BT-48
BT-49
BT-50
BT-51
BT-52
BT-53
BT-54
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BT-92
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BT-106
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Leitfaden · Aktualisiert im Mai 2026

Markdown-Export

PDF-Rechnung für E-Rechnung vorbereiten

Nutzen Sie diese Checkliste vor dem Upload, um fehlende Felder, schwache Scans und Prüfarbeit zu erkennen, die einen validierten Export blockieren können.

Was das bedeutetVor dem UploadWarum Prüfung normal istWann Sie eine bessere Quelle anfordern sollten

Was das bedeutet#

Ein PDF kann die Quelle für die Konvertierung sein, aber das konforme Artefakt sind die geprüften strukturierten Daten oder eine Hybriddatei mit eingebettetem XML.

Wenn ein Käufer oder Portal eine E-Rechnung erwartet, behandeln Sie das PDF als Nachweis zum Extrahieren und Prüfen, nicht als die finale maschinenlesbare Rechnung selbst.

Vor dem Upload#

Nutzen Sie diese Punkte als praktische Prüfschritte für diesen Abschnitt.

  • Verwenden Sie die final ausgestellte Rechnung, keinen Entwurf, kein Angebot, keine Auftragsbestätigung und kein Pro-forma-Dokument.
  • Prüfen Sie, dass Verkäufer, Käufer, Rechnungsnummer, Ausstellungsdatum, Währung, Summen, USt, Zahlungsbedingungen und jede Position sichtbar sind.
  • Bevorzugen Sie ein textbasiertes PDF. Wenn es gescannt ist, achten Sie darauf, dass der Scan gerade, vollständig und bei normalem Zoom lesbar ist.
  • Halten Sie das erwartete Ausgabeformat bereit, zum Beispiel XRechnung, ZUGFeRD, Factur-X, UBL oder CII.
  • Bewahren Sie Empfängerreferenzen griffbereit auf, besonders Käuferreferenz, Bestellnummer, Leitweg-ID, USt-IdNr. und Leistungszeitraum.

Warum Prüfung normal ist#

Die Konvertierung kann strukturierte Felder nur füllen, wenn die Quellbelege klar genug sind. Die Prüfung findet OCR-Fehler, fehlende Pflichtfelder, Summenabweichungen und käuferspezifische Routingdetails vor dem Export.

Wann Sie eine bessere Quelle anfordern sollten#

Nutzen Sie diese Punkte als praktische Prüfschritte für diesen Abschnitt.

  • Das PDF ist ein Screenshot, Foto oder Scan mit abgeschnittenen Rändern.
  • Die Rechnung enthält handschriftliche Änderungen, zusammengeführte Seiten oder mehrere Rechnungen in einer Datei.
  • Wichtige Summen, Steuerzeilen, Bankdaten oder Positionen sind unscharf oder teilweise verdeckt.
  • Der Käufer verlangt portalbezogene Referenzen, die nicht auf der Rechnung stehen.

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