Der gesamte Umsatzsteuerbetrag für die gesamte Rechnung. Dies ist die Summe aller Umsatzsteuerkategorie-Steuerbeträge und ist entscheidend für die Umsatzsteuer-Compliance, Buchhaltungsabstimmung und Steuerberichterstattung.
Essential for VAT compliance, financial reporting, and automated accounting systems. Used for VAT return preparation and audit trail documentation. Critical for cross-border transactions and reverse charge scenarios.
Required for VAT compliance and tax reporting in EU member states. Must accurately reflect the sum of all VAT amounts charged on the invoice according to EN 16931 standards.
/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
/CrossIndustryInvoice/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax/ram:CalculatedAmount
19.00
0.00
1520.38
99.99
10000.00
-19.00
✗ Ungültig19,00
✗ Ungültig19.999
✗ UngültigEUR 19.00
✗ Ungültig19.0000
✗ UngültigDer gesamte Umsatzsteuerbetrag ist die Summe aller Umsatzsteuerkategorie-Steuerbeträge (BT-117) über alle Umsatzsteueraufschlüsselungen. Er sollte dem Umsatzsteueranteil des Rechnungsgesamtbetrags mit Umsatzsteuer entsprechen.
Ja, der gesamte Umsatzsteuerbetrag kann 0,00 für umsatzsteuerbefreite Transaktionen, nullbesteuerte Lieferungen oder Reverse-Charge-Szenarien sein, bei denen die Umsatzsteuer vom Erwerber behandelt wird.
Wenn der gesamte Umsatzsteuerbetrag nicht mit der Summe der einzelnen Umsatzsteuerkategorie-Beträge übereinstimmt, treten Validierungsfehler auf. Dies kann zu Rechnungsablehnungen und Verarbeitungsverzögerungen führen.
Für B2B-grenzüberschreitende Transaktionen innerhalb der EU beträgt der Umsatzsteuerbetrag typischerweise 0,00 aufgrund der Umkehrung der Steuerschuldnerschaft. Für B2C-Transaktionen muss die Umsatzsteuer nach den Regeln des Bestimmungslandes berechnet werden.
Unser KI-gestützter Rechnungskonverter verarbeitet automatisch alle XRechnung-Anforderungen, einschließlich korrekter Feldvalidierung.