Ana içeriğe atla
Invoice-Converter.comInvoice-Converter
BlogFiyatlandırma
Fatura DönüştürDönüştür
DönüştürFatura Dönüştür
⌘K
Dokümantasyon genel bakışı
Platform kesintisi yardımı
ERP dışa aktarım doğrulama rehberleri
DATEV
Lexware
SAP Business One
Odoo
Microsoft Dynamics
Güven ve Güvenlik
Geliştirici API
  1. E-Fatura Kaynakları
  2. ERP dışa aktarım doğrulama rehberleri
  3. SAP Business One

Rehber

Markdown dışa aktar

SAP Business One fatura dışa aktarımlarını doğrulayın

Yayına almadan önce örnek dışa aktarımları doğrulayın; hata kurallarını SAP alanları için eşleme listesi olarak kullanın.

Dışa aktarım beklentileriKontrol edilecek dışa aktarım sinyalleriDoğrulama kontrol listesiDışa aktarım triyaj tablosuYaygın doğrulama hatalarıDışa aktarım sonrası doğrulama iş akışıResmî/tedarikçi dokümantasyonu

Dışa aktarım beklentileri#

SAP Business One fatura dışa aktarımlarını yapılandırılmış e-fatura doğrulaması ve ülke yönlendirme kuralları için hazırlayın.

Electronic Document Service seçilen formatı uygulamadan önceki A/R fatura ekranını veya DI API verisini değil, SAP Business One’ın ürettiği elektronik belge çıktısını doğrulayın.

Kontrol edilecek dışa aktarım sinyalleri#

SAP Business One Almanya dokümantasyonu XRechnung ve ZUGFeRD’i belirtir; kurulum için Document Settings, Electronic Document Service ve Import Wizard’a yönlendirir. Doğrulayıcının gördüğü çıktı burada belirlenir.

Doğrulama kontrol listesi#

Bu noktaları bu bölüm için pratik kontrol adımları olarak kullanın.

  • Örnek dışa aktarımda kullanılan elektronik belge formatını/sürümünü kaydedin; eski formatlar birçok mevzuat sürümü hatasını açıklar.
  • Fatura satırı mantığını değiştirmeden önce SAP iş ortağı alanlarını BT-10, BT-31, BT-48, BT-81 ve BT-84 ile karşılaştırın.
  • Yayından önce bir standart KDV, bir tersine ücret ve bir muaf fatura doğrulayın; vergi dağılım kuralları farklıdır.

Dışa aktarım triyaj tablosu#

BelirtiOlası alan veya kuralDışa aktarım tarafı düzeltmesi
Fatura ana verisi değişmediği halde mevzuat/profil güncellemesi sonrası örnek XML başarısız olur.CustomizationID / profile versionFatura verisini düzenlemeden önce SAP Business One elektronik belge formatı ve EDS sürümünü kontrol edin.
SAP’te müşteri referansı var, ancak XML’de alıcı referansı veya KDV kimliği yok.BT-10 / BT-31 / BT-48İş ortağı ve belge referans alanlarını elektronik belge formatına eşleyin, sonra yeniden üretin.

Yaygın doğrulama hataları#

Proje/muhasebe referansları doğru aktarılırken EN 16931 alıcı referansı, ödeme yöntemi ve KDV kodları eşleşmemiş kalabilir.

Dışa aktarım sonrası doğrulama iş akışı#

Yayına almadan önce örnek dışa aktarımları doğrulayın; hata kurallarını SAP alanları için eşleme listesi olarak kullanın.

Resmî/tedarikçi dokümantasyonu#

SAP Business One electronic documents for Germany
SAP Business One Electronic Document Service
LexwareOdoo
Bu sayfada
Dışa aktarım beklentileriKontrol edilecek dışa aktarım sinyalleriDoğrulama kontrol listesiDışa aktarım triyaj tablosuYaygın doğrulama hatalarıDışa aktarım sonrası doğrulama iş akışıResmî/tedarikçi dokümantasyonu

Invoice-Converter.com

Avrupa genelindeki işletmeleri XRechnung düzenlemelerine zahmetsizce uyum sağlamaya yönlendiriyoruz. Fatura dönüştürme süreçlerini otomatikleştiren yüzlerce firmaya katılın.

20.000+ fatura işlendi
Hızlı ve Güvenli
Yüzlerce firma güveniyor

Özellikler

PDF dönüştür & oluştur

  • PDF'den XRechnung'a
  • PDF'den UBL'ye
  • PDF'den XRechnung'a (CII)
  • PDF'den ZUGFeRD'e
  • PDF'den Factur-X'e
  • XRechnung Oluştur
  • XRechnung'dan PDF'e

Görüntüle & doğrula

  • XRechnung/XML Görüntüleyici
  • XRechnung Doğrulayıcı

Hızlı Bağlantılar

  • Kaynaklar
  • Güven ve Güvenlik Merkezi
  • Geliştirici API Dokümantasyonu
  • Blog
  • SSS
  • Fiyatlandırma
  • İklim Katkısı

Yasal

  • Künye
  • Gizlilik Politikası
  • Veri İşleme Sözleşmesi
  • Şartlar ve Koşullar
  • Para İade Garantisi

İletişime Geçin

contact@invoice-converter.com
Dönüştürmeye Başlayın
© 2026 Invoice-Converter.com.ile yapıldı Avrupa'da
GDPR Uyumlu
Alman Sunucusu