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Valider les exports de factures DATEV

Invoice Converter valide le paquet exporté, corrige les champs en revue et génère XRechnung/ZUGFeRD.

Attentes sur l’export

Contrôlez références acheteur, ventilation TVA, données de paiement et pièces jointes dans les exports DATEV.

Validez le paquet exporté, pas seulement la vue comptable : justificatif PDF, XML structuré si disponible et champs client/export utilisés pour l’envoi e-facture.

Signaux d’export à inspecter

Les exports DATEV séparent souvent données comptables et justificatif. Vérifiez que champs destinataire e-facture, indicateurs d’envoi, numéros fournisseur et artefact XML/PDF voyagent ensemble.

Checklist de validation

  • Ouvrez le XML exporté et vérifiez que BuyerReference contient la Leitweg-ID pour le public, pas seulement une note PDF.
  • Contrôlez la catégorie TVA ligne par ligne : standard, exonéré, autoliquidation et taux zéro doivent produire des ventilations correspondantes.
  • Vérifiez que le moyen de paiement 58 contient un IBAN propre en BT-84, et ajoutez une échéance (BT-9) ou des conditions de paiement (BT-20) pour que l’acheteur sache quand payer.

Table de triage export

SymptômeChamp ou règle probableCorrection côté export
Le destinataire public rejette le routage alors que le PDF contient une Leitweg-ID.BT-10 / BR-DE-15Placez l’identifiant de routage dans BuyerReference, pas seulement dans une note PDF.
La facture affiche des coordonnées bancaires, mais la validation signale un compte manquant.BR-61 / BT-84Exportez l’IBAN comme compte de paiement structuré pour le moyen 58.

Échecs de validation fréquents

Leitweg-ID manquante, mapping TVA incomplet ou PDF joint sans données structurées.

Workflow de validation après export

Invoice Converter valide le paquet exporté, corrige les champs en revue et génère XRechnung/ZUGFeRD.

Documentation officielle/fournisseur