La data in cui l’IVA diventa esigibile per venditore e acquirente, se determinabile e diversa dalla data di emissione della fattura. Questo elemento è richiesto se la data di esigibilità IVA differisce dalla data fattura.
La data di esigibilità IVA determina quando l’IVA diventa dovuta ai fini contabili e di reporting. Può differire dalla data fattura in caso di acconti, servizi continuativi, pianificazione consegne o accordi contrattuali specifici. È cruciale per individuare il periodo IVA corretto e rispettare le autorità fiscali.
Opzionale secondo EN 16931-1, ma richiesta se diversa da BT-2. È mutuamente esclusiva con BT-8 (codice data esigibilità) secondo BR-CO-03. La normativa IVA tedesca (UStG §13) definisce quando l’IVA diventa esigibile (tipicamente alla consegna dei beni o completamento del servizio).
/Invoice/cbc:TaxPointDate/CrossIndustryInvoice/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax/ram:TaxPointDate2024-03-152024-12-312025-01-012024-06-3015.03.2024✗ Non valido03/15/2024✗ Non valido2024-13-01✗ Non valido2024-02-30✗ Non valido31-12-2024✗ Non validoUsa BT-7 solo quando l’IVA diventa esigibile in una data diversa dalla data fattura (BT-2). Tipico per acconti, consegne scaglionate, contratti di lungo periodo o consegna prima/dopo la fatturazione.
BT-7 indica una data esplicita; BT-8 indica un codice che rappresenta quando l’IVA è esigibile. Sono mutuamente esclusivi: usa o BT-7 o BT-8, mai entrambi.
La data di esigibilità (BT-7) determina il periodo IVA della transazione, non la data fattura. È fondamentale per dichiarazioni corrette e conformità (UStG §13). Date errate possono portare a sanzioni.
Sì. Succede quando beni/servizi vengono consegnati o completati prima dell’emissione della fattura. In Germania l’IVA va riportata in base alla data reale di consegna/servizio, non alla data di fatturazione.
Otterrai un errore di validazione (BR-CO-03). EN 16931 richiede che BT-7 e BT-8 siano mutuamente esclusivi: devi scegliere un solo metodo.
Esempi: acconti ricevuti prima della consegna, progetti edilizi con fatturazione a SAL, abbonamenti fatturati in anticipo, vendite in conto vendita, drop‑shipping e contratti di lungo periodo con servizi erogati nel tempo ma fatturati periodicamente.
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